Re: §69 DPH vývoz zboží
Děkuji za odpověď, spediční firma nám fakturuje bez daně, dávám do nákladů 518 se znakem "nerelevantní pro DPH" a vystavuji fakturu do 3-tí země za zboží 604 a za přepravu 602 taky "nerelevantní pro DPH" Účtuji v Pohodě, do přiznání dostávám pouze vývoz za zboží v hodnotě prodaného zboží interním zápisem. Tak trochu mě vystašila fakturace 311/602 za přepravu do třetí země. Vlastně špeditér ji fakturuje mně bez DPH, já to účtuji do 3-tí země. . . jako bez DPH a nikam to neuvádím, je to takto správně?
Re: §69 DPH vývoz zboží
Paní Jano, prosím Vás, my vystavujeme fakturu do 3-tí země, v jednom řádku je cena za zboží, v druhém "přefkturace" částka kterou jsme zaplatili spediční firmě, přepočítaná do fakturované měny. . . (spediční firmu platíme v CZK, číňani nám platí v USD)
tu hodnotu za přepravu, protože v MRN je cena pouze za zboží, tak do přiznání píšeme jenom to zboží. Všude v zákoně to nacházím jenom z pohledu přepravce, my ale prodáváme zboží a přefakturováváme čínanům přepravu. . . do ř.25 si to přiznává ten přepravce, my teda nikam? Je to opravdu daňově nerelevatní? A co zajištovací daň - služba poskytnutá mimo EU. Prosím jsem z toho zamotaná.
Re: §69 DPH vývoz zboží
>>>>Dobrý den, asi jsem už přepracovaná, pochybuji o
>>>>všem,
firma vám zřejmě přefakturuje náklady. Pokud
>>>s daní, uplatníte odpočet, pokud bez daně, nedáváte
>>>nikam do přiznání.
>>>oni zřejmě do ř. 25 bez daně
>>
>>Děkuji za odpověď, spediční firma nám fakturuje bez
>>daně, dávám do nákladů 518 se znakem "nerelevantní
>>pro
>>DPH" a vystavuji fakturu do 3-tí země za zboží 604 a
>>za
>>přepravu 602 taky "nerelevantní pro DPH" Účtuji v
>>Pohodě, do přiznání dostávám pouze vývoz za zboží v
>>hodnotě prodaného zboží interním zápisem. Tak trochu
>>mě
>>vystašila fakturace 311/602 za přepravu do třetí
>>země.
>>Vlastně špeditér ji fakturuje mně bez DPH, já to
>>účtuji
>>do 3-tí země. . . jako bez DPH a nikam to neuvádím,
>>je to takto správně?
>
>Paní Jano, prosím Vás, my vystavujeme fakturu do 3-tí
>země, v jednom řádku je cena za zboží, v druhém
>"přefkturace" částka kterou jsme zaplatili spediční firmě,
>přepočítaná do fakturované měny. . . (spediční firmu
>platíme v CZK, číňani nám platí v USD)
>tu hodnotu za přepravu, protože v MRN je cena pouze za
>zboží, tak do přiznání píšeme jenom to zboží. Všude v
>zákoně to nacházím jenom z pohledu přepravce, my ale
>prodáváme zboží a přefakturováváme čínanům přepravu. .
>. do ř.25 si to přiznává ten přepravce, my teda nikam?
> Je to opravdu daňově nerelevatní? A co zajištovací
>daň - služba poskytnutá mimo EU. Prosím jsem z toho
>zamotaná.
Pokud fakturujete jako službu do třetí země, asi bych zařadila do § 69 služby a přeprava , které se vážou na dovoz a vývoz.
Vy vlastně děláte vývoz a k tomu fakturujete či přefakturováváte přepravu a ta by měla být někde v přiznání viditelná.
pak je to i pro vás ř. 25 v ceně bez daně a nedávat do souhrnného hlášení.
vývoz zboží pak samostatně do ř. vývoz - dle § 66 také bez daně a ne do SH
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
23. 8. 2010 22:43
Dobrý den, asi jsem už přepracovaná, pochybuji o všem, ale když vývážíme zboží do 3-tí země, k přepravě pužíváme spediční firmu, která je česká, fakturace je s ní bez dph §69 tak ja do řádku DPH neuvádím NIC. (jenom vyvezené zboží hdnotou + a -) Hodnotu přepravy zahrňuji do základu daně jenom při dovozu. Je to tak? Do řádku 25 píše hodnotu přepravy ta spediční firma, pro nás je jejich faktura nerelevantní pro dań?
Děkuji předem.