Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
28. 8. 2010 10:44
Dobry den,
V minulem ctvrtleti jsme vydali chybne fakturu (odberatel v EU) s DPH. Na fa uvadime castku v EUR + v KC podle kurzu CNB ke dni zdan. pleneni.
Faktura byla v plne vysi proplacena.
Odberatel nas nyni upozornil, ze DPH uvadeno jiz byt nemelo. Dohodli jsme se na vystaveni dobropisu k puvodni fakture a vystaveni nove faktury bez DPH.
Muj dotaz zni - jaky kurz pouziji na dobropisu + nove vystavene fakture? Mohu pouzit puvodni kurz (tj. dle puvodni faktury vystavene v minulem ctvrtleti) nebo musim pouzit soucasny kurz, tj. den vystaveni dobropisu a nove faktury?
Moc dekuji za radu.
Petra