Chybné VAT v souhrnném hlášení

  • (neregistrovaný)

    6. 9. 2010 8:25

    Dobrý den,

    měla bych zoufalý dotaz. Teď mi volala paní z fú, že jedno z čísel VAT na souhrnném hlášení je neplatné. Kontaktovala jsem odběratele a zjistila, že nám do formuláře pro vystavení faktury uvedli do kolonky pro VAT chybně svoje DIČ - nejsou plátci dph.
    Může mi někdo poradit, jak nyní postupovat? Musím podat následné souhrnné hlášení a opravné daňové přiznání.
    A jak to vyřešit fakturačně - opravu dph provést na stávající faktuře, pouze doplnit dph nebo to řešit vrubopisem?

    moc dekuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 6. 9. 2010 9:24

      Jana N. (neregistrovaný)

      Re: chybné VAT v souhrnném hlášení
      asi bych podala následné souhrnné hlášení , na snížení zřejmě ř. 20 a pak také storno a novou fakturu s daní ven, nebo vrubopis na dodatečné zatížení, pak buď dodatečné nebo opravné (jak vychází časově po podání
      řádného) na odvod dph do ř. 1 - prodej neplátci do eu

    • 6. 9. 2010 19:18

      alena h. (neregistrovaný)

      Re: chybné VAT v souhrnném hlášení
      děkuji. Jedná se o fakturu z dubna - souhrnné hlášení za 2.Q - pokud ji stornuji a vystavím novou s jakým datem?

    • 6. 9. 2010 19:38

      Jana N. (neregistrovaný)

      Re: chybné VAT v souhrnném hlášení
      >>>Dobrý den,
      >>>
      >>>měla bych zoufalý dotaz. Teď mi volala paní z fú, že
      >>>jedno z čísel VAT na souhrnném hlášení je neplatné.
      >>>Kontaktovala jsem odběratele a zjistila, že nám do
      >>>formuláře pro vystavení faktury uvedli do kolonky pro
      >>>VAT
      >>>chybně svoje DIČ - nejsou plátci dph.
      >>>Může mi někdo poradit, jak nyní postupovat? Musím
      >>>podat následné souhrnné hlášení a opravné daňové
      >>>přiznání.
      >>>A jak to vyřešit fakturačně - opravu dph provést na
      >>>stávající faktuře, pouze doplnit dph nebo to řešit
      >>>vrubopisem?
      >>>
      >>>moc dekuji
      >>
      >>asi bych podala následné souhrnné hlášení , na
      >>snížení
      >>zřejmě ř. 20 a pak také storno a novou fakturu s
      >>daní
      >>ven, nebo vrubopis na dodatečné zatížení, pak buď
      >>dodatečné nebo opravné (jak vychází časově po podání
      >>řádného) na odvod dph do ř. 1 - prodej neplátci do eu
      >
      >děkuji. Jedná se o fakturu z dubna - souhrnné hlášení
      >za 2.Q - pokud ji stornuji a vystavím novou s jakým
      >datem?

      pokud budete vytavovat fakturu s dph , dala bych DUZP kdy k plnění došlo
      >

    • 6. 9. 2010 20:09

      alena h. (neregistrovaný)

      Re: chybné VAT v souhrnném hlášení
      děkuji moc, hezký večer

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).