Plátce DPH příjmy s 0% pokračování

  • (neregistrovaný)

    20. 10. 2010 15:10

    Prosím o radu: klient plátce DPH má kromě tržeb kde odvádíme DPH i příjmy z pronájmu kde je 0% DPH. JIž
    vím, že se musí tyto příjmy zobrazovat v přiznání DPH, ale mám problém s tím, že jsem je od začátku roky v
    přiznání neměla, co s tím? mám je ted dát do 3 q všechny?
    vždy jsem to dělala tak, že když měl klient doklady
    kde bylo DPH 0% dávala jsem nezahrnovat do přiznání DPH,
    což bylo asi špatně, je tedy správně, že musí jít do přiznání DPH uplně vše? nechápu moc proč, když je to stejně 0.

    >Je to na dodatečné DP k DPH za jednotlivá čtvrtletí,
    >musíte sledovat koeficient a případně krátit DPH na
    >vstupu. Doporučuji nastudovat zákon o DPH.

    Není to prkotina, je to důležitá problemtika do ketré se musíte vnořit. Počítá se poměr mezi příjmy zatíženými DPH a osvobozenými a tímto vypočítaným koeficintem musíte krátit přijatá plnění. Studujte studujte, než bude pozdě. Poku tato plnění naběhla až letos, tak ten problém vyřešíte. § 76 Zákona o DPH

    Můžu tedy ty 0% DPH dát ted všechny do 3 q abych nemusela dělat dodatečné? Musím tedy dávat i všechny dokaldy výnosové i nákladové tak aby vše šlo do DPH, to jsem netušila, pak nechápu proč je v systému možnost ve fakturák i v pokladně PN neřazavovat do DPH. se z toho už zblázním.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).