Pořízení materiálu

  • (neregistrovaný)

    13. 12. 2010 12:35

    Dobrý den,
    Vedu účetnictví, zásoby účtujeme nově způsobem A. Při pořízení mat. účtujeme 111/321 (natahuji do faktury ze skladu). DZ na faktuře téměř nikdy nesedí s DZ ze skladu). Proto částky natvrdo při účtování faktury opravím, podle této fa. Na účtu 111 mi vznikají rozdíly, které by tam koncem roku být něměly a účet by měl mít nulový zůstatek. Kam odúčtovat rozdíly? Poradíte prosím?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).