Nové s.r.o.

  • (neregistrovaný)

    7. 1. 2011 8:52

    Byla založena společnost ( pomocí firmy, zřizující s.r.o. k prodeji) do OR zapsána 12.11.2010, dne 1.12.2010 byl převeden obchodní podíl na společníka a změna názvu a sídla. V OR zapsáno 10.12.2010. Přihlášení k registraci k DPH od 20.12.2010.
    Byla již vystavena faktura 1.12.2010 bez daně. A přijatá faktura za tyto služby společnosti z 28.12.2010. Teď nevím, jak bude vypadat daňové přiznání k DPH za prosinec.? Vydanou fakturu nebudu uvádět, protože byla vystavena ještě před registrací a uvedu jen daň na vstupu, ale to mi vznikne nadměrný odpočet. Je to takto správně?Děkuji, jsem z toho celá zamotaná.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).