Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
7. 1. 2011 8:52
Byla založena společnost ( pomocí firmy, zřizující s.r.o. k prodeji) do OR zapsána 12.11.2010, dne 1.12.2010 byl převeden obchodní podíl na společníka a změna názvu a sídla. V OR zapsáno 10.12.2010. Přihlášení k registraci k DPH od 20.12.2010.
Byla již vystavena faktura 1.12.2010 bez daně. A přijatá faktura za tyto služby společnosti z 28.12.2010. Teď nevím, jak bude vypadat daňové přiznání k DPH za prosinec.? Vydanou fakturu nebudu uvádět, protože byla vystavena ještě před registrací a uvedu jen daň na vstupu, ale to mi vznikne nadměrný odpočet. Je to takto správně?Děkuji, jsem z toho celá zamotaná.