Zpětné přihlášení k DPH

  • (neregistrovaný)

    7. 1. 2011 13:06

    Vedu DE a nyní mě FU přihlásil k DPH zpětně. Přihlásili mě k datu, kdy jsem přijala službu z EU a to v září. Musím opravit všechny fa za od září a to tak, že k nim musím přičíst 20% DPH. Fa opravím, podám řádná přiznání za 3 a 4 čtvrtletí, ale netuším co s nedoplatky. Prodávám lidem a ne firmám a pokud opravím fa a cenu navýším o 20%, tak to po klientech nemohu chtít. Co mám dělat s nedoplatkem, který budu evidovat na daných dokladech ? Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).