Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
7. 1. 2011 13:06
Vedu DE a nyní mě FU přihlásil k DPH zpětně. Přihlásili mě k datu, kdy jsem přijala službu z EU a to v září. Musím opravit všechny fa za od září a to tak, že k nim musím přičíst 20% DPH. Fa opravím, podám řádná přiznání za 3 a 4 čtvrtletí, ale netuším co s nedoplatky. Prodávám lidem a ne firmám a pokud opravím fa a cenu navýším o 20%, tak to po klientech nemohu chtít. Co mám dělat s nedoplatkem, který budu evidovat na daných dokladech ? Děkuji