Re: Kontrola zaúčtování - dobropis
Mám stejný případ, vedu DE a jsem plátce DPH. Prosím jak mám tento finanční bonus zaevidovat v DE? Z předešlých odpovědí jsem usoudil, že nepodléhá DPH.
Klasický dobropis eviduji jako nákup zboží s opačným znaménkem, ale jak mám zaevidovat dobropis na finanční bonus ? Ptám se asi hloupě, ale právě mě nic nenapadá . Moc děkuji za radu. Jarda
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
13. 1. 2011 11:15
Chci zeptat, obdržela jsem dobropis kde je uveden datum vystavení 31.12 a zároveň DUZP 31.12., doručen byl v lednu 2011. Na dobropisu je 0% DPH - jedná o dobropis kde nám dodavatele poskytnuli finanční bonus za odběr v roce 2010.
Vím, že se o dobropisu účtuje v období ve kterém byl doručen, ale chci se zeptat, zda o tomto dobropisu, kde je 0 % DPH nemohu zaúčtovat do r. 2010 (jde o položku snižujicí náklady r.2010). Nebo zaúčtovat v roce 2011 a při uzávěrce r. 2010 provést zaúčtovat doh. položky .