Účtováníí majetku vyrobeného ve vl. rež

  • (neregistrovaný)

    17. 1. 2011 9:15

    Jsme výrobní a obchodní s.r.o. , naše výroba nemá stavební charakter. Na základě rozhodnutí jednatele pracovníci jiné s.r.o.
    provedli výstavbu dřevěných buněk z materiálu nakoupeného naší firmou. Dřevěné buňky jsou k 31.12. 2010 nedokončené.

    Dotaz: Jak účtovat vzniklé náklady přes konec roku? Lze vše ponechat na účtě 042 a v letošním roce po ukončení zařadit do majetku?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).