Přefakturace cestovních náhrad

  • (neregistrovaný)

    17. 1. 2011 12:45

    Dobrý den,

    ráda bych se zeptala, když s.r.o., plátce DPH přefakturovává jinému s.r.o. cestovní náklady vzniklé v třetí zemi ( Taiwan ), musí se přičíst 20% DPH? A patří to na řádek 1 přiznání k DPH?

    Děkuji za odpověď.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).