Zpětná fakturace a odpočet DPH

  • (neregistrovaný)

    21. 1. 2011 19:50

    Prosím o radu, jsem plátce DPH - dodavatel který je též plátcem DPH mě doúčtoval chybně dodané faktury od začátku roku nyní až ve 4/IV. Samozřejmě ¨s DPH mohu já tyto faktury respektive toto DPH uplatnit jako odpočet daně ve 4/IV? Dodavatel jej zřejmě bude muset odvézt když mě DPH naúčtoval. Nebo budu muset dělat za všechna jednotlivá čtvrtletí dodatečné přiznání k DPH. Nebo jak toto zaúčtovat bez dodatečného přiznání k DPH, Děkuji odborníkům za radu

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).