Příjmy z ciziny - čtvrtletní plátce DPH

  • (neregistrovaný)

    21. 1. 2011 21:02

    Dnes mi přinesl OSVČ faktury k Přiznání DPH a koukám,že mi přinesl i za měsíc září :( Co s tím? Jsem začátečnice v DPH. Mám na tu zářijovou fakturu vystavit dodatečné Přiznání k DPH? a SH také?

    Předem moc díky za všechny rady.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 21. 1. 2011 21:05

      Jana N. (neregistrovaný)

      Re: Příjmy z ciziny - čtvrtletní plátce
      pokud se jedná o faktury vydané , tak dodatečná přiznání za každý měsíc, ve kterém měla být dph odvedena samostatně, poku přijaté faktury , uplatníte třeba teď v prosincovém nebo v roce 2011.
      faktury do EU - dodání zboží ř. 20 + souhrnné hlášení

    • 21. 1. 2011 21:08

      Jitka R. (neregistrovaný)

      Re: Příjmy z ciziny - čtvrtletní plátce
      Takže místo 3.čtvrtletí, označím za období 1 - 30.9.2010 a protože se jedná o službu s místem plnění mimo tuzemsko,tak vepíši pro převodu částku jen do ř.21? Tak jak v Přiznání za 3.Q. a SH kod.3, toť vše??
      Ještě jednou moc díky? S tímto ještě zkušenost nemám :(

    • 21. 1. 2011 21:14

      Jana N. (neregistrovaný)

      Re: Příjmy z ciziny - čtvrtletní plátce
      Pokud se jedná o § 9/1 kdy místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné je sídlo příjemce služby, pak ř. 21 bez daně dodatečné a souhrnné hlášení-

    • 21. 1. 2011 21:19

      Jitka R. (neregistrovaný)

      Děkuji moc :o)
      >>>>Dnes mi přinesl OSVČ faktury k Přiznání DPH a
      >>>>koukám,že mi přinesl i za měsíc září :( Co s tím?
      >>>>Jsem
      >>>>začátečnice v DPH. Mám na tu zářijovou fakturu
      >>>>vystavit
      >>>>dodatečné Přiznání k DPH? a SH také?
      >>>>
      >>>>Předem moc díky za všechny rady.
      >>>
      >>>pokud se jedná o faktury vydané , tak dodatečná
      >>>přiznání za každý měsíc, ve kterém měla být dph
      >>>odvedena
      >>>samostatně, poku přijaté faktury , uplatníte třeba
      >>>teď
      >>>v
      >>>prosincovém nebo v roce 2011.
      >>>faktury do EU - dodání zboží ř. 20 + souhrnné hlášení
      >>
      >>Takže místo 3.čtvrtletí, označím za období 1 -
      >>30.9.2010 a protože se jedná o službu s místem plnění
      >>mimo
      >>tuzemsko,tak vepíši pro převodu částku jen do ř.21?
      >>Tak
      >>jak v Přiznání za 3.Q. a SH kod.3, toť vše??
      >>Ještě jednou moc díky? S tímto ještě zkušenost nemám
      >>:(
      >
      >Pokud se jedná o § 9/1 kdy místem plnění při
      >poskytnutí služby osobě povinné je sídlo příjemce služby, pak
      >ř. 21 bez daně dodatečné a souhrnné hlášení-

    • 21. 1. 2011 21:32

      Jitka R. (neregistrovaný)

      Jani prosím ještě jednu radu :)
      Nevíte jak napsat nějakou Směrnici, aby bylo pro případnou kontrolu jasné,že převádím faktury z Eur na Kč k poslednímu možnému dni kurzem ČNB? Ráda by jsem měla k tomu nějaké psaní,ale nevím,jak zformulovat, jak by to mělo vypadat.
      Ještě jednou děkuji.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).