Zaúčtování

  • (neregistrovaný)

    1. 2. 2011 9:02

    Dobrý den! V roce 2010 jsme prováděli montážní akci, kterou jsme v roce 2010 také vyúčtovali a vyfakturovali. Letos v r.2011 se objevily nějaké dodělávky, které nebudeme fakturovat, ale jsou to naše náklady. Prosím o radu, jak tyto náklady zaúčtovat. Musí se do r.2010 udělat nějaká rozpracovanost nebo nemusí? pokud ano, tak na jaké účty?
    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).