Dodatečné DPH

  • (neregistrovaný)

    5. 2. 2011 14:52

    Nyní v 2/2011 podnikatel, čtvrtletní plátce DPH zjistil, že nevyfakturoval výkony z 11/2010. Bude následující postup správný?
    Faktura vydaná, DUZP 11/2010, vystavení v 2/2011 + dodatečné přiznání DPH, kde se uvede základ DPH a DPH do ř.1, 63 a 65?
    Bude Fú účtovat penále?
    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 5. 2. 2011 20:12

      Jana N. (neregistrovaný)

      Re: Dodatečné DPH
      ano, vystavíte nyní, ZP 11/2010 - dodatečné přiznání za toto období, doplatíte na ř. 1 jen rozdíly oproti původnímu přiznání,
      fˇU event. naúčtuje penále

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).