Moc prosím-Rozdělení zisku-Prosím
>Dobrý den, naše společnost vlastní jinou společnost. V
>té se rozděloval zisk a naše společnost dostala část
>toho zisku jako jeden z majitelů. Jak to zaúčtovat?
>Rozhodnutí o výplatě a výplata zisku proběhla v jednom
>měsíci, můžu to dát na 221/652 ?
>A jde doopravdy o dlouhodobý majteke, v případě, že
>tuto společnost vlastníme déle než 1 rok?
>Moc děkuji za rady.
Re: Moc prosím-Rozdělení zisku-Prosím
652 jsem dostala jako radu od známé. Zatím tam nemám nic zaúčtováno, ani to konto nemám založené. Podíl tam máme 75%.
Re: Moc prosím-Rozdělení zisku-Prosím
Pan/í I. vám to napsal přesně. Koukněte na to ještě jednou a přečtěte si ten §.
Předpokládám, že vám přiznání zpracovává daňový poradce, ten už si s tím poradí.
Výnosy jsou jedna věc, ty budou nedaňové ( při splnění podmínek ZDP).
Dle § 25/1zk musíte z nákladů vyloučit určitou část nákladů (nepřímých) spojených s držbou podílů v dceřince, kriterium pro to vyloučení je 5% z přijatého zisku. vylučuje se na ř. 62
Re: Moc prosím-Rozdělení zisku-Prosím
Dobrý den, naše společnost vlastní jinou společnost.V
té se rozděloval zisk a naše společnost dostala část
toho zisku jako jeden z majitelů. Jak to zaúčtovat?
652 jsem dostala jako radu od známé. Zatím tam nemám
nic zaúčtováno, ani to konto nemám založené. Podíl
tam máme 75%.
Pokud ten účet - je účet podílů výnosů z podílu na zisku tak spíš na 665. Držíte podíl ve společnosti nad 1 rok.
výnos z podílu na zisku - upsala jsem se
Na základě rozhodnutí té valné hromady účtujte
předpis nedaňově 378/665. V bance pak 221/378. V přiznání k
DPPO vyloučíte na ř. 110. Nezapomeňte pak na ř.62
DPPO uvést 5% z těchto podílů - dle ZDP §25 odst.1 zk.
Pokud jde o vyloučení 5%, pokud prokáží nižší vylučují tu nižší částku.
Pokud jde o vyloučení? Prostě bychom měli zdanit 5% z
částky, kterou obdržíme, je to tak?
Ne takhle přesně to není, musíte jako nedaňový náklad
vykázat 5% z podílu na zisku na tzv. nepřímé náklady
spojené s držbou "dceřinky"
Jestli tedy dobře chápu (spíš asi ne :-) ) tak
vykážeme 5% z obdržené částky jako nedaňový a 95% z
obdržené částky jako daňový náklad. Je to tak?
Pan/í I. vám to napsal přesně. Koukněte na to ještě
jednou a přečtěte si ten §. Předpokládám, že vám přiznání zpracovává daňový poradce, ten už si s tím poradí.
Výnosy jsou jedna věc, ty budou nedaňové ( při splnění
podmínek ZDP). >Dle § 25/1zk musíte z nákladů vyloučit určitou část >nákladů (nepřímých) spojených s držbou podílů v
dceřince, kriterium pro to vyloučení je 5% z přijatého zisku.
vylučuje se na ř. 62
Ano dělá nám to poradce. Hlavně mi šlo o to, na jaké konto to dát, ten příjem peněz, takže to prostě napíšu předpis nedaňově 378/665. V bance pak 221/378. A to další vyřeší poradce, udělám to tak dobře? Ještě jednou děkuji
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
9. 2. 2011 10:27
Dobrý den, naše společnost vlastní jinou společnost. V té se rozděloval zisk a naše společnost dostala část toho zisku jako jeden z majitelů. Jak to zaúčtovat? Rozhodnutí o výplatě a výplata zisku proběhla v jednom měsíci, můžu to dát na 221/652 ?
A jde doopravdy o dlouhodobý majteke, v případě, že tuto společnost vlastníme déle než 1 rok?
Moc děkuji za rady.