Fa z PL - náhrada výdajů x DPH

  • (neregistrovaný)

    15. 2. 2011 17:40

    Dobrý den, naše společnost (plátce) obdržela v lednu 2011 fakturu za trenérské/lektorské služby v Polsku - náhrada cestovních a stravovacích výdajů. Fa vystavil poslký neplátce. Jak s fa naložit z pohledu DPH? Uvádí se někde v přiznání? A jak by se postupovalo z pohledu DPH v případě, že by polský neplátce účtoval náhradu těchto výdajů v souvislosti s poskytnutím lektorských služeb v ČR?
    Děkuji za odpověď.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).