Seminář ČR náhrada výdajů x DPH

  • (neregistrovaný)

    16. 2. 2011 17:45

    Dobrý den, polský neplátce vystavil v lednu fa českému plátci za náhradu cestovních a stravovacích výdajů v rámci poskytování lektorských služeb. Seminář se konal v ČR. Jak s fa naložit z pohledu DPH - uvádím někde v přiznání? V únoru se pak seminář plánuje v PL - jak s takovouto fakturou naložím v tomto případě? Děkuji moc za odpověď

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).