Fa EU a DPH

  • (neregistrovaný)

    17. 2. 2011 19:39

    Dobrý den, naše společnost (plátce) obdržela v lednu 2011 fakturu od polského neplátce, který v ČR školil české subj. Na faktuře polský neplátce účtuje náhradu cestovních a stravovacích výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem lektorské činnosti. Jak s fa naložit z pohledu DPH? Uvádí se někde v přiznání, je třeba provést "dodanění"?
    Děkuji moc za odpověď.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).