Dodatečné daňové přiznání za 3. Q 2010

  • (neregistrovaný)

    23. 2. 2011 16:06

    Prosím o radu. Jsme čtvrteletní plátce DPH s podvojným účetnictvím. Při kontrole účtů k 31. 12. 2010, jsem zjistila, že jsem v r. 2010 omylem uplatnila dvakrát tutéž částku DPH (správně ve 2.Q a následně ve 3. Q 2010) Udělala jsem dodatečné přiznání k DPH - nyní 22.2.2011(pravděpodobně bude vyměřeno penále). Prosím jak mám zaúčtovat předpis a úhradu DPH i penále - nevím si rady, jelikož se jedná o přelom roku. Účet 343010 bych měla mít k 31.12. s nulovým zůstatkem? Předem děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 23. 2. 2011 16:10

      HM (neregistrovaný)

      Dodatečné přiznání k DPH za 3. Q 2010
      >Prosím o radu. Jsme čtvrteletní plátce DPH s podvojným
      >účetnictvím. Při kontrole účtů k 31. 12. 2010, jsem
      >zjistila, že jsem v r. 2010 omylem uplatnila dvakrát
      >tutéž částku DPH (správně ve 2.Q a následně ve 3. Q
      >2010) Udělala jsem dodatečné přiznání k DPH - nyní
      >22.2.2011(pravděpodobně bude vyměřeno penále). Prosím jak
      >mám zaúčtovat předpis a úhradu DPH i penále - nevím si
      >rady, jelikož se jedná o přelom roku. Účet 343010 bych
      >měla mít k 31.12. s nulovým zůstatkem? Předem děkuji

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).