Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
8. 3. 2011 11:50
Dobrý den,
prosím o posouzení následujícího.
Šéf vystavil fakturu za provedenou přepravu v roce 2010 (listopad). Jelikož jsme spediční společnost, tak jsme museli čekat na přijatou fa od skutečného dopravce, respektive od speditéra. Původní dopravce zkrachoval, speditér tedy zatím nám nic nevyfakturoval (také nemá fa od původního dopravce)Můj šéf vyvinul veškeré úsilí na to, aby posháněl všechny doklady (CMR, dodací listy..) Tuto přepravu jsme tedy nakonec mohli vyfakturovat. Je ale možné, že speditér si také poshání doklady a možná nám tuto přepravu vyfakturuje. Já teď chci účtovat naší vydanou fa 311/385 v roce 2011
v roce 2010 interním dokladem 385/602
V roce 2010 bych si udělala dohadnou položku na fa, která by snad měla přijít
518/389.
Pokud fa v roce 2011 přijde 389/321, to o co se nestrefím proúčtuji na 5 nebo 6 daného roku. POkud by v roce 2011 fa od speditéra nepřišla, celou dohadnou položku bych zrušila do výnosů. Nedělat dohadnou položku na případně přijatou fa se mi nechce, protože pak bych případně došlou fa za přepravu z roku 2010 musela dávat do nedaňových nákladů a to mi přijde škoda
MOhu takto provést? Rozhodně se mi nechce naší vydanou fa za přepravu za rok 2010 účtovat do výnosů roku 2011(tak to po mě chce šéf) Snad jsme to posala srozumitelně. Děkuji za názory.