Náklady

  • (neregistrovaný)

    8. 3. 2011 11:58

    Dobrý den! Mohli byste mi prosím poradit, jak zaúčtovat na konci roku 2010? Máme uzavřenou zakázku a vyfakturovanou 311/602.
    Nyní budeme ještě dodávat nějaké armatury ze skladu, které již nebudou fakturovány. Vedeme zp.B. Jak to mám tento výdej zboží zaúčtovat do roku 2010 a do roku 2011?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).