Re: interní přeúčtování nákladů
A co účetní software? Nejideálnější by bylo účtovat rovnou střediskově - zkrátka, že byste u zaúčtování jednoho dokladu zaúčtovala např:
518 300,- stř.1
518 250,- stř.2
Je to zcela běžná praxe, snad neznám program, který by to neuměl, je to často používaný způsob účtování.
Jinak samozřejmě účtování přes účet 395 jde také, ale přijde mi to zbytečně pracné. K vašemu dotazu, jak účet "vynulujete" - pokud vy zaúčtujete 395/518, pak účetní na druhém středisku by musela zaúčtovat opačným zápisem 518/395
Re: interní přeúčtování nákladů
Těžký dotaz, když neznáme Váš vnitřní způsob účtování. Vedete všichni jedno účetnictví? Nebo Vy sama vedete účto pro všechna strediska? Pak by stačilo z Vašeho stř, třeba č. 1 zaúčtovat MD 518/stř.2/ D 518 stř.1. Pokud si druhé středisko účtuje samo, pak musí být stanovený spojovací účet, třeba ta analytika na 395, kam z jedné strany budete účtovat Vy a z druhé strany středisko 2. Vyrovná se to až při celopodnikové závěrce...
Re: interní přeúčtování nákladů
*******
Děkuji Vám za odpovědi. Jde o to,že jsme od nového roku dvě účetní jednotky a každá účtuje samostatně. A na konci roku se vše vysčítá do jednoho přiznání. Účtovat to přes 395 bude tedy ideální řešení, jen jsem nevěděla jak to bude na konci roku s tím zůstatkem, ale jen mi nedošlo,že se to vlastně vyrovná ke konci roku při závěrce.Jen ještě malý dotaz, lze účtovat na 395 hned při účtování faktury a nebo se to musí zaúčtovat do nákladů a pak tepr přeúčtovat interním dokladem?
Re: interní přeúčtování nákladů
>>>>Dobrý den,
>>>>
>>>>mohl by mi prosím někdo poradit jak přeúčtovat
>>>>náklady
>>>>např. za telefon na další středisko. Nyní mám
>>>>zaúčtováno na účtě 518, ale nemám vůbec představu
>>>>oproti
>>>>jakému účtu zaúčtovat.
>>>>Jesti např. oproti 395/518, je možné to takhle
>>>>používat? A jak se pak zbavím zůstatku na účtě 395?
>>>>Vůbec
>>>>nemám představu jak by to mělo být a jak má doklad
>>>>vypadat, jestli stačí udělat interní doklad a ten s
>>>>účty,
>>>>na které zaúčtuji zaslat do účtárny druhého
>>>>střediska.
>>>>Děkuji Vám moc za radu, jsem z toho zoufalá. :(
>>>Těžký dotaz, když neznáme Váš vnitřní způsob
>>>účtování.
>>>Vedete všichni jedno účetnictví? Nebo Vy sama vedete
>>>účto pro všechna strediska? Pak by stačilo z Vašeho
>>>stř, třeba č. 1 zaúčtovat MD 518/stř.2/ D 518 stř.1.
>>>Pokud si druhé středisko účtuje samo, pak musí být
>>>stanovený spojovací účet, třeba ta analytika na 395,
>>>kam z
>>>jedné strany budete účtovat Vy a z druhé strany
>>>středisko 2. Vyrovná se to až při celopodnikové
>>>závěrce...
>>
>>*******
>>
>>Děkuji Vám za odpovědi. Jde o to,že jsme od nového
>>roku dvě účetní jednotky a každá účtuje samostatně. A
>>na
>>konci roku se vše vysčítá do jednoho přiznání.
>>Účtovat
>>to přes 395 bude tedy ideální řešení, jen jsem
>>nevěděla jak to bude na konci roku s tím zůstatkem,
>>ale jen
>>mi nedošlo,že se to vlastně vyrovná ke konci roku při
>>závěrce.Jen ještě malý dotaz, lze účtovat na 395 hned
>>při účtování faktury a nebo se to musí zaúčtovat do
>>nákladů a pak tepr přeúčtovat interním dokladem?
>
>Vnitropodnikové účetnictví, účtování středisek -
>účtová řada 8 a 9
>Doporučuji pořídit odbornou literaturu, na začátku to
>není jednoduché.
>*******
To mě teda děsíte, já myslela, že to až zas taková hrůza nebude, když přeúčtujem pomocí účtu 395 jednou za měsíc náklady za telefony na další středisko, nic víc přeúčtovávat nepotřebujeme.
>
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
13. 3. 2011 19:39
Dobrý den,
mohl by mi prosím někdo poradit jak přeúčtovat náklady např. za telefon na další středisko. Nyní mám zaúčtováno na účtě 518, ale nemám vůbec představu oproti jakému účtu zaúčtovat.
Jesti např. oproti 395/518, je možné to takhle používat? A jak se pak zbavím zůstatku na účtě 395? Vůbec nemám představu jak by to mělo být a jak má doklad vypadat, jestli stačí udělat interní doklad a ten s účty, na které zaúčtuji zaslat do účtárny druhého střediska.
Děkuji Vám moc za radu, jsem z toho zoufalá. :(