Paragon z 08/2010

  • (neregistrovaný)

    16. 3. 2011 10:12

    Prosím, dnes jsem dostala od majitele firmy zapomenutý paragon asi na 580,- Kč ze srpna 2010. Jak nejlépe, správně a nejjednodušeji zaúčtovat ?
    Do pokladny do prosince roku 2010 bych to eventuelně ještě mohla dát, DPH bych si uplatnila nyní za měsíc březen 2011 (koeficient nemáme) nebo jak byste toto vyřešili ? Nevím, jak v tom prosinci o tom účtovat, aby to DPH bylo správně.
    Díky moc za pomoc a přeji pohodový den.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).