Re: Zapomenutá fakturace v 2010
Ještě do 31.3. můžete podat opravné ne dodatečné přiznání a není problém.
>Dobrý den,
>
>prosím o radu zkušenější účetní. Nastal tento problém
>a já nevím co s tím. V prosinci loňského roku jsme
>(čtvrtletní plátci DPH) našemu klientovi (neplátci DPH)
>poskytli službu, ale zapomněli jsme ji vyfakturovat.
>Chtěla bych ji ještě nějakým způsobem dostat do
>prosince, ale přiznání k DPH jsme v lednu podali. Dá se toto
>nějak vyřešit?
>
>Děkuji
Re: Zapomenutá fakturace v 2010
>Ještě do 31.3. můžete podat opravné ne dodatečné
>přiznání a není problém.
>
Na DPH? Snad byl termín za 4.Q 2010 do 25.1.2011 ne? Tak jak není problém, je problém - řešení jedině tak, jak psala kolegyně, bud dodatečné DP na DPH za 4.Q, nebo to nechat v I.Q s tím, že pokud to kontrola objeví, doměří sankce .....
>
>>Dobrý den,
>>
>>prosím o radu zkušenější účetní. Nastal tento problém
>>a já nevím co s tím. V prosinci loňského roku jsme
>>(čtvrtletní plátci DPH) našemu klientovi (neplátci
>>DPH)
>>poskytli službu, ale zapomněli jsme ji vyfakturovat.
>>Chtěla bych ji ještě nějakým způsobem dostat do
>>prosince, ale přiznání k DPH jsme v lednu podali. Dá
>>se toto
>>nějak vyřešit?
>>
>>Děkuji
Re: Zapomenutá fakturace v 2010
To si děláte srandu? Jak se dá posunout účtováním DUZP ?
Osobně jsem pro využití §104, nevím o jakou částku jde. Zkuste si propočítat úrok z prodlení. Pokud podáte dodatečné je jistý do dne zaplacení, při použití §104 hrozí jen při kontrole max. za 3 měsíce.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
17. 3. 2011 7:52
Dobrý den,
prosím o radu zkušenější účetní. Nastal tento problém a já nevím co s tím. V prosinci loňského roku jsme (čtvrtletní plátci DPH) našemu klientovi (neplátci DPH) poskytli službu, ale zapomněli jsme ji vyfakturovat. Chtěla bych ji ještě nějakým způsobem dostat do prosince, ale přiznání k DPH jsme v lednu podali. Dá se toto nějak vyřešit?
Děkuji