Dodatečné daňové přiznání DPH

  • (neregistrovaný)

    17. 3. 2011 10:52

    Dobrý den!
    Za leden podáváme dodatečné daň.přiznání DPH v náš prospěch. Musím zároveň s ním podat i žádost o vrácení přeplatku a pokud ano jaké má mít náležitosti. Děkuji vvšem za odpověď a přeji hezký den.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 17. 3. 2011 11:34

      BJ (neregistrovaný)

      Re: Dodatečné daňové přiznání DPH
      A jaký máte důvod ? Od platnosti daňového řádu to s dodatečným ve prospěch polatníka neni zrovna snadné zdůvodnění.

    • 17. 3. 2011 11:37

      Jana N. (neregistrovaný)

      Re: Dodatečné daňové přiznání DPH
      pokud máte dodatečné vratky z přijatých faktur, přijaté odpočty
      žádné dodatečné nedáváte, dáte do běžného přiznání aktuálního.
      jinak se žádost na vratku podává, pokud nejde o klasický nadměrný odpočet z běžného přiznání

    • 17. 3. 2011 11:55

      sojka (neregistrovaný)

      Re: Dodatečné daňové přiznání DPH
      Jedná se o zaúčtovaný lednový dobropis, takže nám vznikla daň.povinnost ( vrácené přepatky ze zálohových FA), my jsme si DPH vyrovnali hned při konečné FA, která byla nižší než záloha takže bychom DPH zaplatili navíc.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).