Daňové přiznání

  • (neregistrovaný)

    20. 3. 2011 7:46

    Dobrý den, prosím Vás podávám dodatečné přiznání z DPH, kde také opravuji dle §74 zák. o DPH daň na vstupu, protože jsem se stal plátcem DPH 1.9. a měl jsem nákup 31. 8. Myslím si správně, že bych měl v DE jako daňově uznatelné výdaje dát výdaje s touto fakturou na celou částku (tedy i s DPH)- to napíši do řádku 102 daň. přiznání a pak do řádku 105 Úhrn částek podle §5,§23 zákona a ostatní úpravy podle zákona zyšující- uvedu toto DPH a zároveň to napíšu i do tabulky E. A v příštím roce 2011 se v přiznání a nikde s uvedeným nezabývám.
    Myslím si to správně a nebo plácám nesmysly. Děkuji za odpovědi a případné vysvětlení.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).