Jak zaúčtovat.

  • (neregistrovaný)

    24. 3. 2011 12:22

    Dobrý den.

    Klient odkoupil s.r.o. za závazky a pohledávky. V účetní rozvaze , kterou jsem dostala, jsou nějaké konečné stavy k 31.9.2009. Stačí zaúčtovat přes interní doklady, např. 211/701, nebo musím to navést přes navedení počátečních stavů ke dni 01.01.2010

    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).