Školení a DPH

  • (neregistrovaný)

    28. 3. 2011 15:19

    Prosím. Fakturujeme odběrateli školení, které jsme pro něho provedli v lednu 2011. Běžně služby nefakturujeme a nejsem si jistá, jak je to s DPH - měli jsme ho odvést v lednu nebo když faktura bude vystavená v březnu je to v pořádku? Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 28. 3. 2011 15:36

      Helenka (neregistrovaný)

      Re: školení a DPH
      Dle Zákona o DPH:
      "(5) Při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve... "

      Takže daň jste měli odvést v lednu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).