Re: Ubytování - účtování V.E.N.D.Y.
můžu Vás ještě obtěžovat jednou otázkou? Udělám si na to interní doklad, můžu to dát 512 / 321 ? Nebo musím 335 ? Děkuji
Re: Ubytování - účtování V.E.N.D.Y.
Pokud máte jen výpis z banky, účtujte 335/221 (máte pohledávku za zaměstnancem, který použil firemní kartu)
V okamžiku, kdy donese hotelový účet, vytvořte předpis 512/335.
Na cestovní příkaz bych jen poznamenala, že ubytování je placeno firemní kartou (již nebude propláceno). Z Cestovního příkazu mu vzniknou jistě i další nároky, především stravné, ten zaúčtujete normálně v pokladně na 512/211.
Re: Ubytování - účtování V.E.N.D.Y.
Díky za navigování.. až teď jsem se sem dostala..
A co cesťák? Stravné nechce, jen proplatit náklady vynaložené. Proto ta 518. Je totiž v situaci, kdy vyjíždí zastupovat 2 společnosti, u jedné je zaměstnanec, tam mu cesťák proplácejí - u nás inkasuje jen peníze vynaložené pouze za námi.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
28. 4. 2011 16:10
Prosím - platili jsme firemní kartou hotel na služební cestě. Mám to dát na 512 ? Nebo jako služby 518 ? Děkuji