Re: skonto po výkladu GFŘ
Mohu poprosit o odkaz,děkuji, ve výkladu bylo psáno doslova- Bonusy na skonta dosavadní výklad se nemění, nadále se jedná o finanční plnění bez DPH u kterých se nepostupuje podle §42 resp.§43.
Re: skonto po výkladu GFŘ
>>prosím vás může mně někdo potvrdit nebo vyvrátit, že
>>jsem pochopila správně…
>>
>>s odběratel je sjednaná platební podmínka, že při
>>úhradě fa do 30 dnů mu náleží skonto 2%
>>
>>fa vydaná 10,000 + 2,000 311/604 + 343
>>
>>úhrada v bance: 11 760,- 211/311
>>
>>vystavím opravný DD:
>> -200 311/604 nebo 568/311 plusem
>> - 40 311/343 343/311 plusem
>>
>>a jak to bude když si já uplatním skonto při faktuře
>>z
>>EU?
>>
>>fa přijatá na 10,000 EUR 111/321
>>samovyměřím DPH
>>
>>v bance uhradím 9800 EUR 321/221
>>
>>vyrovnám fa skontem 200 EUR 321/668
>>a teď si mám vystavit opravný DD? kurzem uplatněným
>>na
>>původním DD? a těch 200 EUR se bere jako základ pro
>>DPH nebo je to včetně DPH?
>>
>>Děkuju za reakce.
>>iveta
>>
>Skonto je platební podmínka, nepodléhá DPH,nevystavuji
>ODD,ale účtuji interním dokladem. U PF 321/668 a u VF
>601/311, ale na to se budou náízory různit. A po
>novele DPH zůstává stejné.
Re: skonto po výkladu GFŘ
Nejsem si jistá, jestli je nutné řešit duben. Před novelou k 1.4.2011 vyšlo stanovisko MF, kde říkají, že se dosavadní výklad slev a skont se nemění, tak by dle mého názoru se mělo postupovat podle "nového výkladu" až od 29.04, kdy vyšlo toto nové stanovisko.......
Re: skonto po výkladu GFŘ
>>>>>>>EU?
>>>>>>>
>>>>>>>fa přijatá na 10,000 EUR 111/321
>>>>>>>samovyměřím DPH
>>>>>>>
>>>>>>>v bance uhradím 9800 EUR 321/221
>>>>>>>
>>>>>>>vyrovnám fa skontem 200 EUR 321/668
>>>>>>>a teď si mám vystavit opravný DD? kurzem uplatněným
>>>>>>>na
>>>>>>>původním DD? a těch 200 EUR se bere jako základ pro
>>>>>>>DPH nebo je to včetně DPH?
>>>>>>>
>>>>>>>Děkuju za reakce.
>>>>>>>iveta
>>>>>>>
>>>>>>Skonto je platební podmínka, nepodléhá
>>>>>>DPH,nevystavuji
>>>>>>ODD,ale účtuji interním dokladem. U PF 321/668 a u VF
>>>>>>601/311, ale na to se budou náízory různit. A po
>>>>>>novele DPH zůstává stejné.
>>>>>
>>>>>Při kontaci na bankovním výpisu uhrada faktury v plné
>>>>>výši a rozdíl vyrovnám na straně dal do finančních
>>>>>výnosů
>>>>>321/221 a 221/668. Je to jen finanční příjem nic
>>>>>jiného se neúčtuje.
>>>>Takže velká omluva tazatelce, právě jsem dočetla Info
>>>>k upl.DPH u skont a bonusů a jdu to řešit zpět za
>>>>duben.
>>>
>>>Nejsem si jistá, jestli je nutné řešit duben. Před
>>>novelou k 1.4.2011 vyšlo stanovisko MF, kde říkají,
>>>že
>>>se
>>>dosavadní výklad slev a skont se nemění, tak by dle
>>>mého názoru se mělo postupovat podle "nového výkladu"
>>>až
>>>od 29.04, kdy vyšlo toto nové stanovisko.......
>>Pokud jste si neuložila, tak už výklad MF v původním
>>znění nesežete
>>Musíte řešit i duben
>A neměl byste prosím někdo ten výklad před 29.4.2011
>uložený?http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/DANE_DPH_01042011_Opravy-zakladu-dane-a-vyse-dane-a-oprava-v-jinych-pripadech-prgf-42-43.pdf
Re: skonto po výkladu GFŘ
>>>>>>prosím vás může mně někdo potvrdit nebo vyvrátit, že
>>>>>>jsem pochopila správně…
>>>>>>
>>>>>>s odběratel je sjednaná platební podmínka, že při
>>>>>>úhradě fa do 30 dnů mu náleží skonto 2%
>>>>>>
>>>>>>fa vydaná 10,000 + 2,000 311/604 + 343
>>>>>>
>>>>>>úhrada v bance: 11 760,- 211/311
>>>>>>
>>>>>>vystavím opravný DD:
>>>>>> -200 311/604 nebo 568/311 plusem
>>>>>> - 40 311/343 343/311 plusem
>>>>>>
>>>>>>a jak to bude když si já uplatním skonto při faktuře
>>>>>>z
>>>>>>EU?
>>>>>>
>>>>>>fa přijatá na 10,000 EUR 111/321
>>>>>>samovyměřím DPH
>>>>>>
>>>>>>v bance uhradím 9800 EUR 321/221
>>>>>>
>>>>>>vyrovnám fa skontem 200 EUR 321/668
>>>>>>a teď si mám vystavit opravný DD? kurzem uplatněným
>>>>>>na
>>>>>>původním DD? a těch 200 EUR se bere jako základ pro
>>>>>>DPH nebo je to včetně DPH?
>>>>>>
>>>>>>Děkuju za reakce.
>>>>>>iveta
>>>>>>
>>>>>Skonto je platební podmínka, nepodléhá
>>>>>DPH,nevystavuji
>>>>>ODD,ale účtuji interním dokladem. U PF 321/668 a u VF
>>>>>601/311, ale na to se budou náízory různit. A po
>>>>>novele DPH zůstává stejné.
>>>>
>>
>>Nejsem si jistá, jestli je nutné řešit duben. Před
>>novelou k 1.4.2011 vyšlo stanovisko MF, kde říkají, že
>>se
>>dosavadní výklad slev a skont se nemění, tak by dle
>>mého názoru se mělo postupovat podle "nového výkladu"
>>až
>>od 29.04, kdy vyšlo toto nové stanovisko.......
>Pokud jste si neuložila, tak už výklad MF v původním
>znění nesežete
>Musíte řešit i duben
děkuji za reakce, doteď jsem žila v přesvědčení, že oprava se dělá při vazbě slev a bonusů na množství, že při podmínce vázané s platbou, tj. s financemi se to netýká. aspoň takový byl výklad na školení před zveřejněním metodiky MF.
a ještě tak "brzo" si na to vzpomněli...
Re: skonto po výkladu GFŘ
Mám informace ze řetězců, že budou lobovat proti tomuto výkladu.
Velký problém je také se zahraničím.
Předpokládám, že toto zjednodušení našeho daňového systému bude proti srsti několika škarohlídům, kteří nepochopili, že to s nima chemický Mirek myslí dobře. :-))
Hezký den!
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
3. 5. 2011 12:31
prosím vás může mně někdo potvrdit nebo vyvrátit, že jsem pochopila správně…
s odběratel je sjednaná platební podmínka, že při úhradě fa do 30 dnů mu náleží skonto 2%
fa vydaná 10,000 + 2,000 311/604 + 343
úhrada v bance: 11 760,- 211/311
vystavím opravný DD:
-200 311/604 nebo 568/311 plusem
- 40 311/343 343/311 plusem
a jak to bude když si já uplatním skonto při faktuře z EU?
fa přijatá na 10,000 EUR 111/321
samovyměřím DPH
v bance uhradím 9800 EUR 321/221
vyrovnám fa skontem 200 EUR 321/668
a teď si mám vystavit opravný DD? kurzem uplatněným na původním DD? a těch 200 EUR se bere jako základ pro DPH nebo je to včetně DPH?
Děkuju za reakce.
iveta