Re: DPH fakturace do DE-prosím již po tř
Pokud jde o přefakturaci služeb NEspočívajících v oprávnění ke vstupu nebo služeb přímo souvisejích s tímto oprávněním ke vstupu, pak budete fakturovat bez DPH - služba dle § 9 odst. 1. V DaP uvedete na ř. 21 a v souhrnném hlášení.
V opačném případě (t.j. přefakturace služeb spočívajících v oprávnění ke vstupu), pak je místem plnění místo, kde se výstava koná (tedy v ČR) a vy budete fakturovat s DPH.
Re: uplatnili jstee DPH na vstupu?
Dobrý den,
zrovna dnes řeším stejný problém, budeme přefakturovávat do EU služby spojené s pořádáním semináře. Můžete mi prosím naspat, jak jste zaúčtovali nakoupené služby na vstupu? Normálně do nákladů základ daně a uplatnili jste si DPH? A potom tu částku základu daně jste přefakturovali? S tím, že odběratel uplatní reverse?
Děkuji za radu.
Re: uplatnili jstee DPH na vstupu?
Takže ne podle paragrafu 9? Že místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo, kde má tato osoba sídlo nebo místo podnikání ?
Tak jak je to popisováno výše?
Děkuji Vám za konzultaci, hrozně v tom tápu. Hezký den, a díky za odpověď.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
17. 5. 2011 15:23
Pořádali jsme v ČR výstavu. Část nákladů nám má uhradit náš dodavatel z DE registrovaný k DPH v DE. Takže šlo o službu uskutečněnou v ČR pro firmu z DE. Faktura bude s DPH nebo bez? Jaké bude členění DPH, případně řádky přiznání?