Chybná sazba DPH - oprava

  • (neregistrovaný)

    16. 6. 2011 9:59

    V květnu mi došla faktura s chybnou sazbou DPH (UZP 04/2011), Nyní mi vystavili opravný daňový doklad - UZP stejné jako u chybně vystavené faktury.

    Může ten daňový doklad vypadat následovně:


    Daňový doklad - faktura

    Opravný daňový doklad k dokladu xxx
    Důvod opravy: chybná sazba DPH
    základ - 1.000,- Kč
    dph - 100,- Kč

    základ + 1.000,- Kč
    dph + 200,- Kč

    Celkem k úhradě 100,- Kč

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 16. 6. 2011 12:46

      (neregistrovaný)

      prosím Janu N.
      >V květnu mi došla faktura s chybnou sazbou DPH (UZP
      >04/2011), Nyní mi vystavili opravný daňový doklad - UZP
      >stejné jako u chybně vystavené faktury.
      >
      >Může ten daňový doklad vypadat následovně:
      >
      >
      >Daňový doklad - faktura
      >
      >Opravný daňový doklad k dokladu xxx
      >Důvod opravy: chybná sazba DPH
      >základ - 1.000,- Kč
      >dph - 100,- Kč
      >
      >základ + 1.000,- Kč
      >dph + 200,- Kč
      >
      >Celkem k úhradě 100,- Kč

    • 16. 6. 2011 14:25

      (neregistrovaný)

      Díky Jani
      >>>V květnu mi došla faktura s chybnou sazbou DPH (UZP
      >>>04/2011), Nyní mi vystavili opravný daňový doklad -
      >>>UZP
      >>>stejné jako u chybně vystavené faktury.
      >>>
      >>>Může ten daňový doklad vypadat následovně:
      >>>
      >>>
      >>>Daňový doklad - faktura
      >>>
      >>>Opravný daňový doklad k dokladu xxx
      >>>Důvod opravy: chybná sazba DPH
      >>>základ - 1.000,- Kč
      >>>dph - 100,- Kč
      >>>
      >>>základ + 1.000,- Kč
      >>>dph + 200,- Kč
      >>>
      >>>Celkem k úhradě 100,- Kč
      >
      >domnívám se, že je ok

    • 21. 10. 2011 15:11

      NV (neregistrovaný)

      Re: prosím Janu N.
      dobrý den, paní Jano dovoluji si Vás touto cestou požádat o radu. Zadala jsem zde na fóru dotaz a bohužel se mi sešly dva naprosto protichůdné názory. Tak zkouším Vás, neb Vám věřím. Mám zaúčtovanou v 6/2011 přijatou fa na 9000+1800 DPH. V říjnu jednatel zaplatil tuto fa ve výši 9000 (podle své evidece zakázek, zakázka a smlouva je na částku 7500+1500 DPH) Bohužel si toho jednatel nevšiml a chybně vystavenou fa od dodavatele mi dal k zaúčtování. Já už bohužel nemám žádné nástroje k nějaké kontrole. Firma se ozvala, proč jsme jim zaplatili tak málo, vše se vysvětlilo a oni nám poslali opravenou původní fakturu s původním datem (červen). To by pro mě znamenalo dodatečné s penálem. Jedna odpověď zněla ano penáli se nevyhnete, postupujete dle par. 43-musíte udělat dodáčo. Druhá odpvěď, že postupuji dle par. 42, že prý paragraf 43 řeší chybné sazby daně a ne základ. AŤ čtu, jak čtu, nejsme moudrá. Primární chybu udělalala dodavatelská firma, my jsme si bohužel chyby nevšimli. Jak teď s tím naložit. Původně jsme chtěla po firmě dbp s tím, že si opravím v měsíci, kdy mi doklad dojde (respektive, kdy jsme se o chybě dověděla) tedy v říjnu. Doklad stále nepřichází, tak se v tom šťourám a zjišťuji, že toho moc nevím :-)
      moc prosím o radu, jak toto řešit. Rozdíl v DPH je 300 Kč, takže relativně nic moc závratného, ale nechtěla bych to udělat chybně, pokud mám povinnost udělat dodatečné, udělám ho. Moc děkuji

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).