Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
21. 6. 2011 12:56
Daňová poradkyně mi sdělila, že na bonusové faktury, které nám fakturují naši odběratelé z EU za námi dodané zboží do EU (dle smluvních podmínek s obchodními řetězci je to obratový,množstevní či logistický bonus) mám vystavit opravný daň.doklad (s mínusovou výslednou částkou), zaúčtovat na analitiku 604 a do DPH uvést do řádku 20-dodání zboží do JČS EU(§64) a také uvést do souhrnného hlášení. Máte na toto shodný názor - jak na účtování tak na zařazení v DPH a v SH?