Re: Dobropis do EU - prosím Janu N.
je to blbost , co píšu nahoře.
vystavila bych dobropis s kurzem původní faktury, a dala do
přiznání ř. 20 mínusem,
do souhrnného v témže měsíci mínusem.
následné se dělá jen při chybě v běžném souhrnném hlášení
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
14. 7. 2011 9:11
Dobrý den, fakturovali jsme našemu prodejci na Slovensku zboží, které jsme vykázali v souhrnném hlášení r. 2010 - 2011.
Nyní prodejce s námi končí spolupráci, vracel nám nějaké zboží, na které jsme mu vystavili dobropis, jak tento dobropis na vrácené zboží budu vykazovat??? Do DP DPH a souhrnného hlášení nebo do intrastatu???
Dobropis jsem vystavila bez DPH.
Prosím o radu budu vykazovat v DP DPH na ř. 20 s mínusem ?? a jak to bude v souhrnném hlášení a intrastatu???