Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
5. 8. 2011 13:38
Dobrý den,
chci se zeptat, zda to dělám správně, mám přijatou zahraniční fakturu za ubytování ve výši 180 EUR. Faktura je vyúčtována ve služební cestě. Na cestovním příkazu je kurz z 16.2., kdy končilo ubytování. Toto ubytování bylo hrazeno kartou. Částka mezi vyúčt.prac. cesty a bankou je 98 Kč. Já jsem si vyúčt. sl. cesty zadala do ostatních závazků a stravné bude hrazeno v hotovosti, mohu kurzový rozdíl dát jako ostatní výdaj?
Dále mám ještě dotaz, podnikatel uhradil zahr. fakturu dne 16.5. 2011. Fakturu jsem z něj vymámila teprve až nyní tj. 4.8. Jedná se mi o to, jakým datumem mám přepočítat fakturu do systému? Já si myslím, že datumem 4.8. , ale kolegyně mi radí, že datumem, co je na té faktuře...
Děkuji moc za rady.