Pro "abc" k dotazu ze 4.8.

  • (neregistrovaný)

    8. 8. 2011 15:44

    A jak by to bylo v případě, kdy my dodáme zboží do EU (vykážeme v souhrnném hlášení), dodávka zaplacena do určitéhodata a je poskytnuto skonto 3 %, JAK budeme MY postupovat z pohledu DPH?
    Mě bylo daň.poradcem porazeno: podle doslovného výkladu §42/3 a 42/7 byste měla vystavit opravný daň.doklad, který byste měla na doručenku zaslat partnerovi z JČS a v tom období, ve kterém on to převezme,si snížit hodnotu na ř.20 nebo 21. přitom tyto opravy nemají žádný faktický význam,navíc nebude sedět souhrnné hlášení u nás a v JČS,protože druhá strana/ať už dodavatel nebo odběratel/ určitě žádné změny dělat nebude.V zákoně není žádná sankce, kterou bychom mohli dostat.
    Toliko citace,kterou se řídím při vývozu do JČS.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).