Vklad budovy

  • (neregistrovaný)

    19. 9. 2011 15:15

    OSVČ vede DE, v listopadu 2010 koupil budovu, kterou se rozhodl od roku 2011 pronajímat. Podniká prodej a nákup dřeva.
    DOTAZY:
    1. Budovu vložíme do majetku k 1.1.2011 za pořizovací cenu 1.200.000 Kč a budeme odepisovat 30 let. Doklad o dražbě budovy se mi nijak nepromítne v DE?
    2. Měli bychom vést příjem týkající se pronájmu včetně případných oprav budovy zvlášť nebo můžeme souhrnně s jeho činností? Vést dvojí evidenci?
    Zatím eviduje tržby z prodeje dřeva včetně pronájmu budovy v jedné číselné řadě.
    3. Z roku 2010 má faktury o provedení dlažby kolem budovy. Faktury ale donesl až po vyhovovení daňového přiznání současně se zápočtem. Jak naložit s fakturami a zápočtem? Faktury podle mě do DE nepatří, jelikož v roce 2010 neměl budovu v majetku. Máme je navést do roku 2011 nedaňově, abychom mohli zaúčtovat zápočet?

    Moc Vám děkuji za pomoc

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).