Oprava FA vystav. v 2.kvartálu

  • (neregistrovaný)

    20. 9. 2011 13:06

    Dobrý den,
    měla bych prosbičku s pomocí o radu:
    ve 2.kvartále jsme vystavovali fakturu, ale uvedli jsme špatnou výši DPH, daň měla být 10%, ale my dali 20% a až teď jsme na to přišli,že to máme špatně. Jaký způsob můžeme použit,abychom to měli v účetnictví dobře.
    Stačí to v tom daném dokladu (v daném kvartálu) opravit a podat opravné DPH?
    Děkuji za radu

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 20. 9. 2011 16:28

      DM (neregistrovaný)

      Re: oprava FA vystav. v 2.kvartálu
      Správný postup je v den zjištění vystavit Opravný daňový doklad .... a tím to padne do daň přiznání aktuálního.

    • 20. 9. 2011 16:32

      V. (neregistrovaný)

      Re: oprava FA vystav. v 2.kvartálu
      Raději si prostudujte následující článek
      http://www.zivnostnik.cz/novela-zakona-o-dph-2011-opravy-zakladu-dane-ci-vyse-dane-v-roce-2011-cid248742/

    • 20. 9. 2011 17:32

      alen1 (neregistrovaný)

      Re: oprava FA vystav. v 2.kvartálu
      >>Dobrý den,
      >>měla bych prosbičku s pomocí o radu:
      >>ve 2.kvartále jsme vystavovali fakturu, ale uvedli
      >>jsme špatnou výši DPH, daň měla být 10%, ale my dali
      >>20%
      >>a až teď jsme na to přišli,že to máme špatně. Jaký
      >>způsob můžeme použit,abychom to měli v účetnictví
      >>dobře.
      >>
      >>Stačí to v tom daném dokladu (v daném kvartálu)
      >>opravit a podat opravné DPH?
      >>Děkuji za radu
      >
      >Správný postup je v den zjištění vystavit Opravný
      >daňový doklad .... a tím to padne do daň přiznání
      >aktuálního.
      Při opravě sazby daně vždy dodatečné přiznání !43 ZDPH
      >

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).