Následné souhrnné hlášení

  • (neregistrovaný)

    8. 11. 2011 10:57

    Dobrý den,

    uvedli jsme chybně částku v přiznání k DPH a v souhrnném hlášení v měsíci srpnu 2011 u dodání zboží do jiného členského státu EU.

    U přiznání k DPH mi to je jasné. Podáme dodatečné daňové přiznání a na něm bude uveden jen rozdíl na ř. 20.

    Chtěl bych se ujistit, jak to bude s následným přiznáním souhrnného hlášení. Zde uvedu nejprve řádek, který stornuji a pod ním jeho opravu?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 8. 11. 2011 11:52

      HP (neregistrovaný)

      Re: Následné souhrnné hlášení
      Přesně tak. Uvedete původní chybný řádek a zaškrtnete storno, pak uvedete řádek, jak měl být správně.

    • 8. 11. 2011 11:54

      Jana N. (neregistrovaný)

      Re: Následné souhrnné hlášení
      ano, storno řádku špatně, nový dobře

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).