Množstevní bonus a DPH

  • (neregistrovaný)

    4. 1. 2012 10:17

    Dobrý den,
    Jsme plátci DPH a poskytujeme množstevní bonus vybraným zahraničním (EU-pláci) odběratelům, kteří překročili v r. 2011 odběr zboží nad smluvně stanovený limit.
    Chtěla bych vystavit opravný daňový doklad do měsíce prosince 2011, ale nevím si rady:
    1. Jaký kurz mám použít, když dle par.42 odst.4 zákona o DPH směnný kurz cizí měny se použije dle původního plnění ? V našem případě se jedná o různá zdanitelná plnění v r. 2011.
    2. Vstupuje tento bonus do Souhrnného hlášení ? Vykazuje se v řádku 20 Přiznání k DPH ?

    V případě, že vystavujeme tento množstevní bonus tuzemskému zákazníkovi:
    1. Vystavím daňový doklad - Opravím základ daně a DPH v měsíci prosinci 2011.
    2. V lednu tento doklad odešlu zákazníkovi, který mi jej i potvrdí.
    3. Musím tento doklad vykazovat do přiznání k DPH až lednu 2012 ?

    Děkuji a jsem s pozdravem

    Zákopčaníková Olga - hlavní účetní PONAST spol.s.r.o.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).