Faktury vydané

  • (neregistrovaný)

    4. 1. 2012 13:08

    Dobrý den, nastoupitla jsem do nového zam. a tak prosím o radu. Začínám s účtem po škole:) tak se musím ptát. Když vystavuji storno dokladu -2x vystavená faktura (jedna odešla, druhá úplně stejná byla vystavena omylem hned druhý den) anebo jiné např. interního dokladu a přijde se na to až v prosinci,tak po mě chce program účetní období (do kterého se zapíše zaúčtování)- mám zadat stejné jako je pro DUZP anebo nechat v tom měsíci , kdy jsme na to přišli. Pak budu mít třeba fa vydanou podle DPH vykázanou v měsíci listopad , ale účetně bude zaúčtovaná až v prosinci. Mohu to takto nechat, je to správně? De mého ,účetní období bude, kdy jsem na to přišla, ale budu mít rozdíl daňovýxúčetní období.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).