Dobropis do JČS-mrkněte prosíím

  • (neregistrovaný)

    23. 1. 2012 11:55

    Moc prosím o pomoc,každý radí jinak,dokonce i na FÚ.
    V 10/2011 jsme fakturovali zboží do JČS.Ve 12/2011 jsme vystavili dobropis.
    Přiznání DPH= dodatečně z 10/2011 a řádek č.20 bude s mínusovou částkou.
    Souhrnné hlášení = následné Souhrnné hlášení za 10/2011,
    první řádek bude původní částka s písmenem "a", druhý řádek bude opravená,správná částka plusově.
    Je to tak správně?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 23. 1. 2012 12:14

      máša (neregistrovaný)

      Re:Opravdu nikdo nevíte?:-((
      >Moc prosím o pomoc,každý radí jinak,dokonce i na FÚ.
      >V 10/2011 jsme fakturovali zboží do JČS.Ve 12/2011
      >jsme vystavili dobropis.
      >Přiznání DPH= dodatečně z 10/2011 a řádek č.20 bude s
      >mínusovou částkou.
      >Souhrnné hlášení = následné Souhrnné hlášení za
      >10/2011,
      >první řádek bude původní částka s písmenem "a", druhý
      >řádek bude opravená,správná částka plusově.
      >Je to tak správně?

    • 23. 1. 2012 21:03

      Vladík (neregistrovaný)

      Re: Dobropis do JČS-mrkněte prosíím
      Nevím důvod vystavení dobropisu, mimochodem teď je to opravný daňový doklad, ale pokud šlo o reklamaci nebo vrácení zboží nebo slevu z ceny, tak se dává do DPH i SH v měsíci vystavení ODD, tedy v prosinci a nedělá se dodatečné přiznání.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).