Školení v ČR, slovenský dodavatel

  • (neregistrovaný)

    3. 2. 2012 16:44

    Dobrý den, prosím o pomoc.

    Jsme a.s, plátci DPH, mám přijatou fakturu od slovenského plátce DPH vystavenou za školení v ČR bez DPH 500 EUR.

    Budu dělat reverse charge, které řádky přiznání k DPH prosím a jaké částky?

    Nebo on má vystavit fakturu s českým DPH, které si nárokuji klasicky jako přijatou fakturu z ČR???

    Moc děkuji za pomoc. Isa

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).