Hlavní navigace

Dodatečné DPH

  • (neregistrovaný) 81.25.16.---

    1. 3. 2012 7:35

    Dobrý den, teprve nyní jsme zjistili, že jsme nezaúčtovali jednu přijatou fakturu ze října 2011, jedná se o dovoz zboží z EU - podléhá revers charge, v daňovém přiznání mělo být na řádcích 3 a zároveň 43, takže daňová povinnost se nezmění. Nikdy jsem dodatečné přiznání nepodávala, prosím o radu, co kam napsat. Uvedu pouze rozdíl oproti řádnému přiznání na řádcích 3 a 43 a ostatní řádky zůstanou prázdné, nebo pouze opravím hodnoty v původním přiznání a jinak bude celé přiznání stejné? A musím k přiznání přiložit nějaké odůvodnění - co tam napsat? Díky za každou radu.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 1. 3. 2012 7:52

      Jana N. (neregistrovaný) 195.5.186.---

      Re: Dodatečné DPH
      do dodatečného pouze rozdíly oproti původnímu, označit dodatečné a datum zjištění pro podání dodatečného

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).