Dobrý den, prosím o radu: český osvč plátce DPH provedl opravu chladícího zařízení na Slovensku plátci DPH. Fakturace bude tedy bez DPH a slovenský podnikatel provede reversecharge - vypořádá DPH sám. Jen mi není jasné do jakého řádku uvedu vývoz služby zda do řádku 21 + souhrnné hlášení anebo do řádku 26 a bez souhrnného hlášení, děkuji moc za radu
Re: vývoz služby do EU
a nevztahuje se to k nemovitosti ? - jako oprava chladícího zařízení, které je umístěno v budově? - to by potom bylo ten ř. 26 bez SH? děkuji
30. 9. 2012 11:53
Dobrý den, prosím o radu: český osvč plátce DPH provedl opravu chladícího zařízení na Slovensku plátci DPH. Fakturace bude tedy bez DPH a slovenský podnikatel provede reversecharge - vypořádá DPH sám.
Jen mi není jasné do jakého řádku uvedu vývoz služby zda do řádku 21 + souhrnné hlášení anebo do řádku 26 a bez souhrnného hlášení, děkuji moc za radu