Hlavní navigace

účtování pohledávek

  • (neregistrovaný) 109.80.136.---

    15. 10. 2012 9:43

    Dobrý den,
    jsme s.r.o., nakoupili jsme od bytového družstva pohledávku za neplatičem. Funguje to tak, že získáme na daný byt práva za cenu, kterou uhradíme za neplatiče nájmu (např 10.000,-). Dále tento družstevní byt (podíl) můžeme prodat dál. V současnosti trvá ale poměrně dlouho než se vyklizený byt někomu prodá.

    Celé toto funguje tak, že první naúčtuji souvstažně pohledávku za neplatičem 10.000 a závazek za družstvem 10.000. Při úhradě družstvu pokrátím závazek vůči družstvu a snížím stav na bank účtu.
    Dále také musíme za měsíce, kdy máme podíly na byt ve svém držení (než se prodá někomu jinému) platit nájem družstvu - nevím zda-li tyto výdaje za nájem než se byt dále prodá patří do nákladů ihned v měsíci úhrady, anebo až v tom roce, kdy se byt skutečně prodá.

    díky za názor

    L.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).