Hlavní navigace

Storno faktury s přenesenou danovou pov.

  • (neregistrovaný) 213.235.168.---

    7. 11. 2012 15:08

    Prosím poraďte, v únoru 2012 jsme vystavili fakturu s přenesenou daňovou povinností. Nyní (již po zaplacení) nám odběratel sdělil, že je nutné u faktury opravit konečného odběratele, protože byl uveden nesprávně. Tj. změna názvu, adresy, DIČ, IČ. Je správný postup původní fakturu stornovat a udělat dodatečné DPH k únoru 2012? Jak to uvést ve Výpisu z evidence pro daňové účely?
    Moc děkuji za každou radu.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

    • 7. 11. 2012 19:55

      v.e.n.d.y.

      Re: Storno faktury s přenesenou danovou
      A špatný i správný odběratel jsou plátci DPH a oběma se fakturuje s PDP? A jak to udělal špatný odběratel on v únoru, dopočítal DPH? Pokud ano, přiznání DPH by se pro vás snad změnit nemělo, ale Výpis z evidence ano, musíte ho zaslat znovu celý, tam nelze jen uvést změny jako v dodatečném DP.

    • 8. 11. 2012 12:46

      Blanka B. (neregistrovaný) 213.235.168.---

      Re: Storno faktury s přenesenou danovou
      >>Prosím poraďte, v únoru 2012 jsme vystavili fakturu s
      >>přenesenou daňovou povinností. Nyní (již po
      >>zaplacení)
      >>nám odběratel sdělil, že je nutné u faktury opravit
      >>konečného odběratele, protože byl uveden nesprávně.
      >>Tj.
      >>změna názvu, adresy, DIČ, IČ. Je správný postup
      >>původní fakturu stornovat a udělat dodatečné DPH k
      >>únoru
      >>2012? Jak to uvést ve Výpisu z evidence pro daňové
      >>účely?
      >>Moc děkuji za každou radu.
      >A špatný i správný odběratel jsou plátci DPH a oběma
      >se fakturuje s PDP? A jak to udělal špatný odběratel on
      >v únoru, dopočítal DPH? Pokud ano, přiznání DPH by se
      >pro vás snad změnit nemělo, ale Výpis z evidence ano,
      >musíte ho zaslat znovu celý, tam nelze jen uvést změny
      >jako v dodatečném DP.

    • 8. 11. 2012 12:47

      Blanka B. (neregistrovaný) 213.235.168.---

      Re: Storno faktury s přenesenou danovou
      >>>Prosím poraďte, v únoru 2012 jsme vystavili fakturu s
      >>>přenesenou daňovou povinností. Nyní (již po
      >>>zaplacení)
      >>>nám odběratel sdělil, že je nutné u faktury opravit
      >>>konečného odběratele, protože byl uveden nesprávně.
      >>>Tj.
      >>>změna názvu, adresy, DIČ, IČ. Je správný postup
      >>>původní fakturu stornovat a udělat dodatečné DPH k
      >>>únoru
      >>>2012? Jak to uvést ve Výpisu z evidence pro daňové
      >>>účely?
      >>>Moc děkuji za každou radu.
      >>A špatný i správný odběratel jsou plátci DPH a oběma
      >>se fakturuje s PDP? A jak to udělal špatný odběratel
      >>on
      >>v únoru, dopočítal DPH? Pokud ano, přiznání DPH by se
      >>pro vás snad změnit nemělo, ale Výpis z evidence ano,
      >>musíte ho zaslat znovu celý, tam nelze jen uvést
      >>změny
      >>jako v dodatečném DP.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).