Re: Storno faktury s přenesenou danovou
A špatný i správný odběratel jsou plátci DPH a oběma se fakturuje s PDP? A jak to udělal špatný odběratel on v únoru, dopočítal DPH? Pokud ano, přiznání DPH by se pro vás snad změnit nemělo, ale Výpis z evidence ano, musíte ho zaslat znovu celý, tam nelze jen uvést změny jako v dodatečném DP.
Re: Storno faktury s přenesenou danovou
>>Prosím poraďte, v únoru 2012 jsme vystavili fakturu s
>>přenesenou daňovou povinností. Nyní (již po
>>zaplacení)
>>nám odběratel sdělil, že je nutné u faktury opravit
>>konečného odběratele, protože byl uveden nesprávně.
>>Tj.
>>změna názvu, adresy, DIČ, IČ. Je správný postup
>>původní fakturu stornovat a udělat dodatečné DPH k
>>únoru
>>2012? Jak to uvést ve Výpisu z evidence pro daňové
>>účely?
>>Moc děkuji za každou radu.
>A špatný i správný odběratel jsou plátci DPH a oběma
>se fakturuje s PDP? A jak to udělal špatný odběratel on
>v únoru, dopočítal DPH? Pokud ano, přiznání DPH by se
>pro vás snad změnit nemělo, ale Výpis z evidence ano,
>musíte ho zaslat znovu celý, tam nelze jen uvést změny
>jako v dodatečném DP.
Re: Storno faktury s přenesenou danovou
>>>Prosím poraďte, v únoru 2012 jsme vystavili fakturu s
>>>přenesenou daňovou povinností. Nyní (již po
>>>zaplacení)
>>>nám odběratel sdělil, že je nutné u faktury opravit
>>>konečného odběratele, protože byl uveden nesprávně.
>>>Tj.
>>>změna názvu, adresy, DIČ, IČ. Je správný postup
>>>původní fakturu stornovat a udělat dodatečné DPH k
>>>únoru
>>>2012? Jak to uvést ve Výpisu z evidence pro daňové
>>>účely?
>>>Moc děkuji za každou radu.
>>A špatný i správný odběratel jsou plátci DPH a oběma
>>se fakturuje s PDP? A jak to udělal špatný odběratel
>>on
>>v únoru, dopočítal DPH? Pokud ano, přiznání DPH by se
>>pro vás snad změnit nemělo, ale Výpis z evidence ano,
>>musíte ho zaslat znovu celý, tam nelze jen uvést
>>změny
>>jako v dodatečném DP.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
7. 11. 2012 15:08
Prosím poraďte, v únoru 2012 jsme vystavili fakturu s přenesenou daňovou povinností. Nyní (již po zaplacení) nám odběratel sdělil, že je nutné u faktury opravit konečného odběratele, protože byl uveden nesprávně. Tj. změna názvu, adresy, DIČ, IČ. Je správný postup původní fakturu stornovat a udělat dodatečné DPH k únoru 2012? Jak to uvést ve Výpisu z evidence pro daňové účely?
Moc děkuji za každou radu.