Účtování škody

  • (neregistrovaný)

    12. 12. 2012 12:59

    Dobrý den, prosím o radu s účtováním škody způsobené zaměstnancem, nějak jsem se do toho zamotala. Zaměstnanec při montáži prosklené stěny zákazníkovi rozbil sklo, účtujeme metodou "B", takže sklo šlo rovnou na 501.

    Nyní budu účtovat:
    INT - 549/501 - vzniklá škoda na materiálu 10.000,- Kč (cena bez DPH)
    335/648 - předpis škody zaměstnanci 10.000,- Kč

    Máme pro zaměstnance uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu (tzv. pojistku na blbost) - účtujeme 548/379 nedaňově. Takže jsme poslali celou věc poslali na pojišaťovnu. Bude se o tom nějak účtovat? Případně jak?
    Pojišťovna škodu uznala ve výši 9.000,- Kč a 1.000,- Kč je spoluúčast zaměstnance. Částku 9.000,- Kč jsme od pojišťovny obdrželi. Účtovali jsme tedy: BV - 221/335
    Zaměstnanec 1.000,- Kč složil na pokladně 211/335.
    Je to tak správně? A co ta pojišťovna, o té neúčtujeme? A co DPH uplatněné při nákupu materiálu, to bychom si měli vrátit, že?

    JančaB

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 12. 12. 2012 13:09

      jinka (neregistrovaný)

      Re: Účtování škody
      >Dobrý den, prosím o radu s účtováním škody způsobené
      >zaměstnancem, nějak jsem se do toho zamotala.
      >Zaměstnanec při montáži prosklené stěny zákazníkovi rozbil
      >sklo, účtujeme metodou "B", takže sklo šlo rovnou na 501.
      >
      >Nyní budu účtovat:
      >INT - 549/501 - vzniklá škoda na materiálu 10.000,- Kč
      >(cena bez DPH)
      >335/648 - předpis škody zaměstnanci 10.000,- Kč
      -
      >Máme pro zaměstnance uzavřené pojištění odpovědnosti
      >za škodu (tzv. pojistku na blbost) - účtujeme 548/379
      >nedaňově. Správně je účtování daňově na účet 52x a zaměstnanci přidanit.Takže jsme poslali celou věc poslali na
      >pojišaťovnu. Bude se o tom nějak účtovat? NE Případně jak?
      >Pojišťovna škodu uznala ve výši 9.000,- Kč a 1.000,-
      >Kč je spoluúčast zaměstnance. Částku 9.000,- Kč jsme od
      >pojišťovny obdrželi. Účtovali jsme tedy: BV -
      >221/335
      >Zaměstnanec 1.000,- Kč složil na pokladně 211/335.
      >Je to tak správně? A co ta pojišťovna, o té
      >neúčtujeme? NE A co DPH uplatněné při nákupu materiálu, to bychom
      >si měli vrátit, že? NE
      >
      >JančaB

    • 12. 12. 2012 13:22

      JančaB (neregistrovaný)

      Re: Účtování škody
      Děkuji. DPH uplatněné na vstupu opravdu nemusíme vracet? Vždyť materiál nakonec nebyl použit k naší ekonomické činnosti. Je účtování škody na 549 daňově uznatelné?
      Děkuji Janča B

    • 12. 12. 2012 13:41

      Daniela K. (neregistrovaný)

      Re: Účtování škody
      DPH na vstupu opravdu nemusíte vracet, protože je splněna podmínka, že byla požadována náhrada za škodu na zaměstnanci.
      Účet 549 bude DU, proti tomu máte výnosy na účtě 648.

    • 12. 12. 2012 13:45

      jinka (neregistrovaný)

      Re: Účtování škody
      Materiál byl nakoupen po ekon. činnost.
      Ano, do výše náhrady, což u Vás činí 100%.

    • 12. 12. 2012 14:18

      JančaB (neregistrovaný)

      Re: Účtování škody
      Moc děkuji.
      Janča B

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).