Následné Souhrnné hlášení

  • (neregistrovaný)

    22. 1. 2013 8:57

    Prosím o pomoc. Za měsíc prosinec už mám SH odeslané. Nyní mi přibyla ještě jedna faktura, která se bude týkat SH a prosince. Mám odeslané i DPH, kde mi v řádku 20 nesouhlasí částka po přidání této jedné faktury. Vím, že se posílá následné SH. Mám ho udělat tak, že celé prosincové SH opíši, vykřížkuji a pak ho celé napíši znovu s přidáním této faktury? Co se týká DPH, mám poslat dodatečné, když ještě není 25.1., nebo tím pádem opravné? Vše posílám elektronicky. Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 22. 1. 2013 9:12

      Miluška (neregistrovaný)

      Re: Následné Souhrnné hlášení
      Přiznání k DPH bude opravné, pokud podáte do 25.1., pak už dodatečné, následné SH uděláte celé znovu, kde už vlastně bude i ta chybějící faktura.

    • 22. 1. 2013 12:34

      HP (neregistrovaný)

      Re: Následné Souhrnné hlášení
      Podle mě, do následného souhrnného hlášení uvedete jen rozdíl. Takže pokud řádek s odběratelem z faktury v SH nemáte, pak doplníte jen ten řádek s údaji z chybějící faktury. Pokud již odběratele v SH máte, pak řádek vystornujete a do dalšího řádku uvedete znovu s přičtenou chybějící fakturou.

    • 22. 1. 2013 12:37

      Anka2 (neregistrovaný)

      Re: Následné Souhrnné hlášení
      Ano, děkuji, je to přesně tak jak píšete. Už jsem to udělala, je u toho super návod. Následné je v podstatě oprava předchozího podání. POkud je chyba v odeslaném řádku, vystavím znovu s křížkem (storno) a na další řádek napíšu se správnou hodnotou a množstvím. Pokud ale tento řádek chyběl v SH, pak stačí jen napsat ten řádek.

    • 22. 1. 2013 12:38

      Jana N. (neregistrovaný)

      Re: Následné Souhrnné hlášení
      následné souhnné pouze na rozdíly oproti původnímu, týká se plnění z ř. 20 a 21

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).