Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání
Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů
Nová sleva na sociálním pojistném v roce 2026
Konec roku rozhoduje: Špatně načasovaná platba daně či pojistného vyjde draho
Více než 1100 korun za to, že vám dají důchod. Přitom nemusíte platit nic
Od sedel po originální brýle. Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025
11. 3. 2013 21:45
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na účtovaní zaplacených "záloh" u SVJ.
Od začátku měsíce jsme převzali účetnictví SVJ a předchozí účetní vůbec nespolupracuje, což je problém, protože je těžké se v tom vyznat. Hlavní problém je, že předpisy plateb za daný rok je zaúčtovaný 311/324 (955 pro fond oprav), úhrady těchto plateb jsou účtované 221/311, vyúčtování bylo účtované 315/324 a převod na pohledávky/závazky 324/311.
Já mám nejasno celkově v principu účtování. Opravdu se má účtovat tak, že na 324 dám předpis "záloh" a na 311 eviduju nedoplatky jednotlivých vlastníků, kde jednou ročně zúčtuji "náklady" a pak vymáhám nedoplatek? Přijde mi to hodně nepřehledné a nějak nemůžu nikde v zákonech najít oporu pro takovýto způsob účtování.
Prosím, máte někdo zkušenosti s účtováním SVJ takovýmto způsobem?
Moc děkuji za jakoukoli radu!